关于开展2022年度学院内部审计工作的通知
日期:2022-03-03 11:35:25  发布人:  浏览量:0

为了加强学院内部管理,提高资金使用效益,确保学院各项工作的健康有序发展,根据《中华人民共和国审计法》和《教育审计规定》的相关要求,学院决定开展2022年度内部审计工作。现将有关事项通知如下:

一、审计目的 本次内部审计旨在检查学院各部门财务收支的真实性、合法性、效益性,以及内部管理制度的健全性和执行情况,促进学院规范管理,提高教育资金使用效益。

二、审计范围

  1. 2021年度学院财务收支情况;
  2. 学院各部门预算执行情况;
  3. 学院重大项目的资金使用情况;
  4. 学院资产管理情况;
  5. 学院内部管理制度的执行情况。

三、审计时间 2022年4月1日至2022年6月30日。

四、审计部门 本次内部审计工作由学院审计处负责组织实施。

五、工作要求

  1. 各部门要高度重视本次内部审计工作,积极配合审计处做好相关资料的提供和解释工作。
  2. 各部门负责人为本部门内部审计工作的第一责任人,要确保提供资料的真实、完整。
  3. 审计过程中,各部门应认真对待审计意见和建议,对发现的问题及时进行整改。

六、审计结果 审计结果将作为学院决策和改进管理的重要依据,审计报告中涉及的问题将按照学院相关规定进行处理。

请各部门按照上述要求,认真做好准备工作,确保本次内部审计工作的顺利进行。

特此通知。

学院审计处 2022年3月20日